一、公司預算執(zhí)行情況
2021年機場集團完成營業(yè)總收入1.38億元,完成年初預算的90%,營業(yè)總成本4.3億元,
完成年初預算的89%,利潤總額完成-1.99億元,完成年初預算的85%。預算偏差主要是由
于2021年疫情反復導致旅客吞吐量遠低于預計目標,因此收入降低,機場集團努力壓縮可
控成本、嚴控各類費用支出使得利潤總額較年初目標減虧15%。
2021年機場集團主要子公司預算完成情況如下:機場公司收入完成0.96億元,完成預算的
86%,經營性費用完成0.44億元,完成預算的91%;實業(yè)公司收入完成0.36億元,完成預
算的90%,經營性費用完成0.16億元,完成預算的94%;運輸公司收入完成0.05億元,完
成預算的85%,經營性費用完成0.08億元,完成預算的82%。
二、2022年預算指標
機場集團2022年預計實現(xiàn)營業(yè)總收入1.66億元,完成營業(yè)總成本4.77億元,利潤總額為
2.2億元。主要子公司預算指標如下:機場公司預計營業(yè)總收入1.1億元,經營性費用0.49億
元;實業(yè)公司預計營業(yè)總收入0.53億元,經營性費用0.29億元;運輸公司預計營業(yè)總收入0.05
億元,經營性費用0.11億元。
三、2021年主要指標與2020年比較
機場集團2021年營業(yè)總收入完成1.38億元,比上年同期增加了31%,主要是由于2021年
旅客吞吐量同比增幅為10.51%導致;營業(yè)總成本完成4.3億元,比上年同期增加了8%,主
要是由于2020年疫情優(yōu)惠政策減免部分社保費用但2021年不再減免;利潤總額虧損1.99
億元,比上年同期減虧3%,主要原因固定資產折舊減少。